|   1.目的 规范采购的流程和控制要求,确保采购产品质量。   2.范围 本程序适用于公司产品所需原材料、零组件、包装材料等的采购过程控制。   3.相关文件 3.1《文件控制程序》 3.2《供应商控制程序》 3.3《进料品质控制程序》   4.定义 4.1采购信息:公司与供应商之间有关产品采购的产品技术规范、验收方法、验收准则、对供应商的特殊要求,以及采购合同、采购订单等。   5.职责 5.1资材部生管员:负责制订物料需求计划。 5.2资材部采购员:负责按物料需求计划订购物料及采购文件的发放管理,供应商交付情况跟进及与供应商沟通、协调。 5.3资材部仓管员负责工具,物料的收发、标识、保管、清理与盘点。 5.4资材部经理:负责物料需求计划和采购订单的审批 5.5 QA部:负责采购产品质量验证文件的制定、采购产品的进料检验。 5.6研发部:负责制定采购产品的技术规范。 5.7人力资源部仓管员:负责办公用品、辅助用品、的收发保管、清点。 6.程序说明 6.1.1产品技术、质量要求的制定   研发部设计输出采购产品的技术规范、工程图样等文件,明确采购产品质量要求。并将这些文件发放到资材部及QA部。由采购员负责向供应商转发图纸,并做好记录,如发生设计更改,采购员及时向供应商收回图纸或用其它方式防止误用。 6.1.2 采购要素评估 资材部按照《供应商控制程序》组织选择评价和确定供应商。同时要进行采购要   |